內部審計
如何做好內部審計!當前案例資料分類中,彙集大量專家與企業成功的內部審計案例資料,您可以下載閱覽專家對內部審計的獨到分析,可以借鑒他山之石,幫助您快速掌握並做好內部審計。
- 企業內部審計實務培訓教材(PPT 77頁)
- 內部審計監察管理辦法(DOC 40頁)
- 內部審計準則的體係概述(DOC 20頁)
- 內部審計質量評估手冊試行(DOC 57頁)
- 某車輪集團財務內部控製管理製度及內部審計製度(DOC 56頁)
- 內部審計反舞弊技術培訓教材(PPT 180頁)
- 發債審計思路和重點概述(PPT 63頁)
- 內部審計實務標準導讀(DOC 44頁)
- 某倉蓄管理公司新員工內部審計知識培訓教材(PPT 33頁)
- 企業內部審計工作規定(DOC 5頁)
- 某超市內部審計製度彙編(DOC 6頁)
- 如何開展內審(PPT 68頁)
- 內部審計培訓課件(PDF 191頁)
- 某公司審計部內部審計人員入職培訓教材(PPT 47頁)
- 中國內部審計質量評估手冊培訓資料(DOC 57頁)
- 內部審計業務實務及規範化控製培訓課件(PPT 35頁)
- 工程建設項目內部審計概述(PPT 44頁)
- 內部審計案例研究分析(PPT 175頁)
- 某公司內部審計的項目管理教材(PPT 48頁)
- 審計培訓-內部審計精要與案例(pdf 80頁)
- 內部審計理論與實務(pdf 145頁)
- 風險導向內部審計理論與方法(pdf 31頁)
- 中廣核集團內部審計之道培訓資料(pdf 82頁)
- 如何做好新時期內部審計工作(PPT 39頁)
- 內部審計學培訓課件(ppt 195頁)
- 內部審計培訓(ppt 31頁)
- 內部審計人才培養案例(pdf 33頁)
- 某集團內部審計手冊(pdf 57頁)
- 內部審計與公司治理培訓課件(ppt 161頁)
- 商業銀行內部審計技術與方法培訓課件(ppt 49頁)
- 內部審計實務公告培訓資料(doc 39頁)
- 某房產公司內部審計工作製度(doc 66頁)
- 內部審計的基本流程課件(PPT 42頁)
- 公司治理與內部審計培訓課件(PPT 37頁)
- 某公司的18新利真人网 管理內部審計培訓課件(PPT 44頁)
- 內部審計概述(ppt 43頁)
- 某公司內部審計監察管理辦法(DOC 40頁)
- 金融企業內部審計實務(ppt 44頁)
- 內部審計的基本流程概述(PPT 42頁)
- 風險導向的內部審計案例分析(PPT 37頁)
- 工程建設內部審計培訓課件(PPT 44頁)
- 金融企業內部審計實務課件(PPT 44頁)
- 內部審計培訓教材(PPT 48頁)
- 內部審計培訓課件(PPT 101頁)
- 內部審計程序培訓課件(PPT 49頁)
- 審計的種類方法和程序課件(PPT 92頁)
- 審計的種類方法和程序課件(PPT 116頁)
- 內部審計的十大理念教材(PPT 42頁)
- 內部審計簡述(PPT 50頁)
- 內部審計具體準則概述(DOC 36頁)
- 某保險股份有限公司內部審計工作實施細則(DOCX 52頁)
- 企業內部審計質量控製研究論文(DOC 36頁)
- 內部審計過程規範培訓教材(PPT 81頁)
- 內部審計在公司治理中的地位和作用概述(rtf 86頁)
- 某公司內部審計功能概覽培訓教材(PDF 62頁)
- 某集團內部審計培訓教材(PDF 38頁)
- 內部審計業務知識概述(PPT 83頁)
- 審計的種類方法和程序教材(PPT 97頁)
- 某公司內部審計培訓課件(PPT 72頁)
- 審計的種類方法和程序教材(PPT 51頁)
- 內部審計精要與案例(PPT 79頁)
- 內部審計質量評估培訓專題(PPT 137頁)
- 內部審計實務和案例(PPT 54頁)
- 計的種類方法和程序課件(PPT 87頁)
- 審計的概述(PPT 44頁)
- 內部審計準則及指南(DOC 73頁)
- 某科技股份有限公司內部審計工作手冊(DOC 63頁)
- 某集團內部審計工作手冊(DOCX 84頁)
- 內部審計在第三方物流企業的運用與發展研究論文(PDF 65頁)
- 上市公司內部審計質量研究論文(PDF 79頁)
- 上市公司內部審計質量控製研究論文(PDF 41頁)
- 內部審計實務課程(PPT 69頁)
- 內部審計學之內部審計技術(PPT 98頁)
- 內部審計學之信息係統控製與審計(PPT 100頁)
- 內部審計學之內部控製審計概述(PPT 86頁)
- 內部審計學之內部審計程序(PPT 169頁)
- 內部審計學之經營活動審計(PPT 113頁)
- 企業內部審計研究—以大型跨國企業為例(PDF 45頁)
- 內部審計管理方法(PPT 46頁)
- 問題導向內部審計創新與價值提升(PPT 129頁)
- 內部審計學課件(PPT 192頁)
- 內部審計知識培訓(PPT 41頁)
- 內部審計準則(DOC 43頁)
- 內部審計之實施內部審計業務(DOC 71頁)
- 多方位提升內部審計在公司管理中的作用(PPT 69頁)
- 風險管理與內部審計教材(PPT 85頁)
- 內部審計質量管理工作介紹(DOC 61頁)
- 內部控製與內部審計(DOC 62頁)
- 企業內部財務控製與內部審計培訓(PDF 69頁)
- 內部審計文書、工作底稿範本(DOC 48頁)
- 內部審計培訓課程(PPT 44頁)
- 如何撰寫內部審計報告(PPT 53頁)
- 內部審計業務準則經濟效益內部審計(PPT 57頁)
- 行政事業單位內部審計實務培訓(PPT 106頁)
- 企業內部審計實務培訓(PPT 77頁)
- 內部審計的發展趨勢(PPT 58頁)
- 銀行信息係統內部審計培訓信息係統審計實務介紹(PPT 62頁)
- 內部控製與內部審計培訓(PPT 85頁)
- 內審協會問題導向的內部審計創新與價值提升(PPT 129頁)
- 輸血科內部審計(PPT 118頁)
- 增值型內部審計績效評價研究(PDF 53頁)
- 內部審計增值功能研究(PDF 64頁)
- 內部審計外包問題研究(PDF 53頁)
- 現代內部審計理念與思路(PDF 40頁)
- 保險行業內部審計培訓教材(PPT 40頁)
- 國際內部審計專業實務框架培訓資料(PPT 56頁)
- 實施內部審計業務綜合練習及答案(DOC 46頁)
- 實施內部審計業務之資產結構與資產管理效果分析 (PPT 38頁)
- 美國薩班斯·奧克斯法案-302和404條款下內部審計師的職責(PPT 41頁)
- 高級審計理論與實務之內部審計 (PPT 152頁)
- 內部審計概述(PDF 63頁)
- 公司內部審計(PPT 77頁)
- 內部審計準則體係及經濟責任審計風險防範(PPT 47頁)
- 內部審計過程規範(PPT 82頁)
- 內部審計程序(PPT 41頁)
- 實施內部審計業務綜合練習及答案(doc 46頁)
- 內部審計實務和案例 (ppt 54頁)
- 內部審計案例(ppt 48頁)
- 內部審計實務指南第—高校內部審計(doc 65頁)
- 內部審計知識(ppt 28頁)
- 內部審計技術(ppt 64頁)
- 內部審計規範(ppt 33頁)
- 內部審計基礎知識(doc 54頁)
- 公司治理與內部審計培訓課件(PPT 135頁)
- 企業內部審計控製手冊(DOC 30頁)
- 適應公司治理和管理要求的現代內部審計文化(ppt 152頁)
- 內部審計學概論(ppt 32頁)
- 企業內部控製和內部審計實務培訓講義(ppt 163頁)
- 內部審計情況彙報(ppt 50頁)
- 內部審計與外部審計的作用(ppt 33頁)
- 中國內部審計質量評估手冊(doc 50頁)
- 內部審計項目實施操作流程(ppt 29頁)
- 企業內部審計講義(ppt 30頁)
- 中國內部審計準則(ppt 28頁)
- 內部審計與內部控製概述(ppt 43頁)
- 內部審計在治理、風險和控製中的作用綜合練習題(doc 32頁)
- 高校內部審計概述(doc 78頁)
- 風險導向的內部審計案例分析(ppt 37頁)
- 內部審計具體準則(ppt 55頁)
- 實施內部審計業務綜合練習及答案(doc 43頁)
- 內部審計與反舞弊課程講義(pdf 52頁)
- 內部審計基礎知識(ppt 48頁)
- 國壽投資控股有限公司固定資產投資內部審計製度(doc 34頁)
- 保險公司內部審計工作(ppt 31頁)
- 實施內部審計業務考試大綱(doc 6頁)
- CIIA內部審計新趨勢培訓(pdf 59頁)
- 內部審計程序試題(doc 16頁)
- 遵守國際內部審計師協會的屬性標準(doc 30頁)
- 實施內部審計業務600題(doc 39頁)
- 國際內部審計專業實務框架(doc 45頁)
- 我國商業銀行增值型內部審計製度研究(pdf 55頁)
- 中國內部審計職業規範(ppt 67頁)
- 中國內部審計具體準則(doc 79頁)
- 內部審計組織與計劃培訓教程(ppt 25頁)
- 內部審計報告與後續審計(ppt 30頁)
- 財務會計與內部審計管理知識分析(PPT 37頁)
- 用於內部審計部門的入門培訓課件(ppt 50頁)
- 現代企業製度下的內部審計管理模式探討(PDF 47頁)
- 內部控製及風險管理內部審計的關係整合(PPT 60頁)
- 內部審計從合規到戰略谘詢的轉變(ppt 38頁)
- 內部審計與創造價值培訓(pdf 32頁)
- 企業內部審計與風險控製課件(ppt 164頁)
- 物流公司內部審計分析(PDF 63頁)
- 風險導向內部審計在第三方物流企業的運用(PDF 66頁)
- 商業銀行內部審計操作流程與技巧(ppt 152頁)
- 內部審計機構在我國上市公司中的定位研究(PPT 274頁)
- 中國內部審計質量評估手冊(doc 50頁)
- 新《內部審計基本準則》解讀(ppt 71頁)
- 武鋼集團增值型內部審計講義案例(ppt 35頁)
- 鐵路企業內部審計存在的問題及對策分析(doc 38頁)
- 風險導向內部審計理論與風險管理審計實務(ppt 65頁)
- 企業內部審計實務講解 (ppt 78頁)
- 內部審計作業手冊(doc 52頁)
- 關於修訂《中國內部審計準則》的說明(ppt 45頁)
- 內部審計整體解決方案(ppt 45頁)
- 內部審計學課件(ppt 192頁)
- 內部審計培訓係列課件(ppt 63頁)
- 內部審計理論與實務講義(ppt 34頁)
- 內部審計與風險管控(ppt 72頁)
- 內部審計理論與實務(ppt 50頁)
- 內部審計實務技巧及案例寫作(ppt 63頁)
- 內部審計典型案例研究(ppt 176頁)
- 適應公司治理和管理要求的現代內部審計文化(PPT 153頁)
- 我國上市公司內部審計問題研究(PDF 68頁)
- 內部審計活動管理(ppt 75頁)
- 房地產企業內部審計手冊(DOC 38頁)
- PDA公司內部審計信息化建設研究(pdf 54頁)
- 內部審計質量驗證培訓(pdf 30頁)